2014年岁末,公司组织了一次内审活动。 由技术质量部组织召开,质量负责人杜总主持,各部门全员参与。
审核目的:评价公司体系依据《特种设备检验检测机构质量管理体系要求》、《质量管理体系 要求》、《实验室资质认定评审准则》、《职业健康安全管理体系要求》、《环境管理体系要求及使用指南》运行的符合性和有效性。
审核范围:涉及本公司的检测过程和场所。
审核日期:12月18日至12月19日
活动按部门审核其涉及的相关要素。通过两天的审核,审核组汇总并开具一般不合格项5项,无严重不合格项。一项不合格项发生在综合管理部;一项不合格项发生在技术质量部;一项不合格项发生管理层;两项不合格项发生在工程安全部。
审核过程中发现还存在一些细节性问题,相关部门及时能作出整改。公司领导比较重视,为管理体系的运行奠定了坚实的基础,各部门负责人对管理工作投入了很大热情,对管理工作的重要性认识比较清晰,主动性强,能够做好各自分管部门的工作,全体员工对体系运行重要性的意识较之前有所提高。
总体而言,公司的检测过程得到了有效的控制,没有出现相关方抱怨,也无重大质量事故发生,能够遵循法律法规要求。
审核结束后,希涉及不合格项的部门及时作出整改,并提供整改的见证资料。技术质量部负责整改措施的实施,跟踪验证实施效果。符合整改要求的,报管理者代表批准,关闭不符合项报告。
因审核时间有限,且审核小组采取抽样方案检查方式,故这次审查覆盖的面并不全,可能仍存在一些漏网之鱼。希各职能部门举一反三,自查自纠,坚持持续改进,不断完善管理体系运行的符合性、有效性。
技术质量部
2014年12月23日